Музей

Администрация района

 

Отчет об использовании представительным органом муниципального образования выделяемых бюджетных средств за первое полугодие 2016 года

Ключевые слова: Бюджет 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
 
      КОДЫ
    Форма по ОКУД 0503127
  на 1 июня 2016 г. Дата 01.01.2016
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,    
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников по ОКПО 76799611
финансирования дефицита бюджета Собрание Представителей Волжского района Самарской области Глава по БК 918
Наименование бюджета Бюджет Волжского МР по ОКТМО 36614000000
Периодичность: месячная, квартальная, годовая    
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
 
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - Всего,
в том числе:
010 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

2. Расходы бюджета
 
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержден
ные бюджетные назначения
Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого по ассигнова
ниям
по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета- всего,
в том числе:
200 X  8 526  503,35  8 526 503,35      8 526 503,35   0,00 0,00 8 526 503,35 0,00 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 918 0100 0000000 000 000  8 526  503,35 8 526 503,35  8 526 503,35   0,00 0,00 8 526 503,35 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 918 0103 0000000 000 000  6 280  319,28 6 280 319,28  6 280 319,28   0,00 0,00 6 280 319,28 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 918 0103 9000000 000 000  6 280  319,28 6 280 319,28  6 280 319,28   0,00 0,00 6 280 319,28 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 918 0103 9010000 000 000  6 280  319,28 6 280 319,28  6 280 319,28   0,00 0,00 6 280 319,28 0,00 0,00
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 918 0103 9011100 000 000  6 280  319,28 6 280 319,28  6 280 319,28   0,00 0,00 6 280 319,28 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 918 0103 9011100 100 000  5 773  236,29 5 773 236,29  5 773 236,29   0,00 0,00 5 773 236,29 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 918 0103 9011100 120 000  5 773  236,29 5 773 236,29  5 773 236,29   0,00 0,00 5 773 236,29 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 918 0103 9011100 121 000  4 894  859,29 4 894 859,29  4 894 859,29   0,00 0,00 4 894 859,29 0,00 0,00
Расходы 200 918 0103 9011100 121 200  4 894  859,29 4 894 859,29  4 894 859,29   0,00 0,00 4 894 859,29 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 918 0103 9011100 121 210  4 894  859,29 4 894 859,29  4 894 859,29   0,00 0,00 4 894 859,29 0,00 0,00
Заработная плата 200 918 0103 9011100 121 211  3 881  666,20 3 881 666,20  3 881 666,20   0,00 0,00 3 881 666,20 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 918 0103 9011100 121 213  1 013  193,09 1 013 193,09  1 013 193,09   0,00 0,00 1 013 193,09 0,00 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 918 0103 9011100 122 000  57 850,00  57 850,00  57 850,00   0,00 0,00 57 850,00 0,00 0,00
Расходы 200 918 0103 9011100 122 200  57 850,00  57 850,00  57 850,00   0,00 0,00 57 850,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение 200 918 0103 9011100 122 260  57 850,00  57 850,00  57 850,00   0,00 0,00 57 850,00 0,00 0,00
Пособия по социальной помощи населению 200 918 0103 9011100 122 262  57 850,00  57 850,00  57 850,00   0,00 0,00 57 850,00 0,00 0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 918 0103 9011100 123 000  820 527,00  820 527,00  820 527,00   0,00 0,00 820 527,00 0,00 0,00
Расходы 200 918 0103 9011100 123 200  820 527,00  820 527,00  820 527,00   0,00 0,00 820 527,00 0,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 918 0103 9011100 123 220  820 527,00  820 527,00  820 527,00   0,00 0,00 820 527,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 918 0103 9011100 123 226  820 527,00  820 527,00  820 527,00   0,00 0,00 820 527,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 918 0103 9011100 200 000  505 122,33  505 122,33  505 122,33   0,00 0,00 505 122,33 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 918 0103 9011100 240 000  505 122,33  505 122,33  505 122,33   0,00 0,00 505 122,33 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 918 0103 9011100 244 000  505 122,33  505 122,33  505 122,33   0,00 0,00 505 122,33 0,00 0,00
Расходы 200 918 0103 9011100 244 200  268 956,63  268 956,63  268 956,63   0,00 0,00 268 956,63 0,00 0,00
Оплата работ, услуг 200 918 0103 9011100 244 220  223 819,63  223 819,63  223 819,63   0,00 0,00 223 819,63 0,00 0,00
Услуги связи 200 918 0103 9011100  244 221  28 432,34 28 432,34 28 432,34   0,00 0,00 28 432,34 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 918 0103 9011100 244 225  32 169,99  32 169,99  32 169,99   0,00 0,00 32 169,99 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 200 918 0103 9011100 244 226  163 217,30  163 217,30  163 217,30   0,00 0,00 163 217,30 0,00 0,00
Прочие расходы 200 918 0103 9011100 244 290  45 137,00  45 137,00  45 137,00   0,00 0,00 45 137,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 200 918 0103 9011100 244 300  236 165,70  236 165,70  236 165,70   0,00 0,00 236 165,70 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 200 918 0103 9011100 244 310  64 175,00  64 175,00  64 175,00   0,00 0,00 64 175,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 918 0103 9011100 244 340  171 990,70  171 990,70  171 990,70   0,00 0,00 171 990,70 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 918 0103 9011100  800 000  1 960,66  1 960,66  1 960,66   0,00 0,00 1 960,66 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 918 0103 9011100 850 000  1 960,66  1 960,66  1 960,66   0,00 0,00 1 960,66 0,00 0,00
Уплата иных платежей 200 918 0103 9011100 853 000  1 960,66  1 960,66  1 960,66   0,00 0,00 1 960,66 0,00 0,00
Расходы 200 918 0103 9011100 853 200  1 960,66  1 960,66  1 960,66   0,00 0,00 1 960,66 0,00 0,00
Прочие расходы 200 918 0103 9011100 853 290  1 960,66  1 960,66  1 960,66   0,00 0,00 1 960,66 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 918 0106 0000000 000 000  2 246  184,07 2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета 200 918 0106 9000000 000 000  2 246  184,07 2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 918 0106 9010000 000 000  2 246  184,07 2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках непрограммных направлений расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов 200 918 0106 9011100 000 000  2 246  184,07 2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 918 0106 9011100 100 000  2 246  184,07  2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 918 0106 9011100 120 000  2 246  184,07  2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 918 0106 9011100 121 000  2 246  184,07  2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Расходы 200 918 0106 9011100 121 200  2 246  184,07  2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 918 0106 9011100 121 210  2 246  184,07  2 246 184,07  2 246 184,07   0,00 0,00 2 246 184,07 0,00 0,00
Заработная плата 200 918 0106 9011100 121 211  1 745  522,39 1 745 522,39  1 745 522,39   0,00 0,00 1 745 522,39 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 918 0106 9011100 121 213  500 661,68  500 661,68  500 661,68   0,00 0,00 500 661,68 0,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X X X  -8 526  503,35   0,00 0,00 -8 526 503,35 X X

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета
 
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита бюджета - Всего,
в том числе:
500 X 0,00 8 526 503,35 0,00 0,00 8 526 503,35 0,00
источники внутреннего финансирования бюджета,
из них:
520 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета,
из них:
620 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета 710 000 01060000000000500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета 720 000 01060000000000600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820) 800 X 0,00 8 526 503,35 0,00 0,00 8 526 503,35 0,00
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812),
из них:
810 X 0,00 8 526 503,35 0,00 0,00 8 526 503,35 0,00
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000) 812 X 0,00 8 526 503,35 0,00 0,00 8 526 503,35 0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822),
в том числе:
820 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Форма 127 на 01.01.2016г.xls (*.xls, 43 Кб) 

13 июля 2016 г.

Ключевые слова: Бюджет